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行业动态

2015年度江苏省住房和城乡建设厅决算公开

  • 2016/09/30
  • 1529
  • 作者:佚名

目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015年度主要工作完成情况第二部分 江苏省住房和城乡建设厅2015年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 江苏省住房和城乡建设厅2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 江苏省住房和城乡建设厅2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设地方性法规、规章草案,制定规范性文件,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。编制全省住房和城乡建设发展规划。监督管理全省住房和城乡建设行政执法和稽查工作。

(二)承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障政策并指导实施,组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订廉租住房规划及政策。会同有关部门做好中央、省有关廉租住房资金安排,指导和监督市、县组织实施。

(三)承担推进全省住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策,组织拟订全省住房建设规划并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产业发展和市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划并监督实施,指导住宅产业化工作,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、城市房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

(五)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策及发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

(六)参与全省城市化规划,负责城市化进程中有关城镇发展工作。承担管理和指导全省城乡规划的责任。会同有关部门编制全省城镇体系规划并负责监督实施,负责省政府交办的城镇总体规划、历史文化名城(名镇)和历史文化保护区保护规划的审查报批和监督实施,会同有关部门负责历史文化名城(名镇、名村)的审查报批和保护监督,负责国家和省重点建设项目的规划选址工作,指导城市综合交通规划,参与土地利用总体规划的审查。

(七)承担指导市政公用事业和市容、环境卫生管理的责任。拟订全省城市建设和市政公用事业发展规划并指导实施,指导市政公用设施建设、安全和应急管理,指导城镇供水、节水、排水和生活污水处理工作,指导城镇燃气、热力、市容环卫和垃圾处理工作。负责全省人居环境奖的组织评选工作。

(八)承担监督指导全省风景名胜区和城市园林绿化工作的责任。制定全省风景名胜区和城市园林绿化政策、发展规划、技术规范并指导实施,指导城市规划区内的生物多样性、湿地资源保护工作,指导风景名胜区及园林申报世界自然遗产、世界自然与文化双遗产工作,负责太湖风景名胜区的规划建设管理。

(九)承担规范和指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄的人居生态环境改善工作,指导全省重点镇的建设。

(十)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。制定和发布工程建设全省统一定额、计价依据和工程造价管理规章制度,制定和发布工程建设地方标准并监督执行,监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(十一)承担监督管理建筑市场、推进建筑业发展的责任。指导全省建筑活动,拟订建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施,负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。负责工程建设实施阶段的监督管理,指导工程项目建设、政府投资工程组织实施方式改革以及合同管理和工程风险管理,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十二)承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度并监督执行,制定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,参与国家和省审批立项的重大建设项目工程质量、安全、施工现场监管和竣工验收的管理工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施,负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理,组织实施建筑工程抗震设防专项审查。

(十三)承担推进科技进步、建筑节能、城镇减排的责任。制定建设科技发展规划并指导实施,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,负责城镇减排工作。

(十四)指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作,负责各类执业资格注册管理,指导住房和城乡建设档案工作,推进住房和城乡建设的对外交流与合作。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)省住房城乡建设厅厅机关内设19个处室。

1、办公室

2、法规处

3、计划财务处

4、城乡规划处

5、住房改革与发展处(研究室)

6、住房保障处

7、房地产市场监管处

8、城市建设与管理处

9、村镇建设处

10、建筑节能与科研设计处

11、住房公积金监管处

12、风景园林处

13、城市管理局

14、建筑市场监管处(省涉外建设项目审查办公室)

15、工程质量安全监管处

16、行政审批办公室

17、人事教育处

18、机关党委

19、离退休干部处

(二)部门预算所属单位17家构成。

1、省住房和城乡建设厅建设档案办公室

2、省住房和城乡建设厅稽查办公室

3、省建设工程造价管理总站

4、省太湖风景名胜区管理委员会办公室

5、省城市发展研究所

6、省住房和城乡建设厅抗震办公室

7、省住房和城乡建设厅城市节约用水办公室

8、省建设工程招标投标办公室

9、省建设工程质量监督总站

10、省工程建设标准站

11、省城市规划设计研究院

12、省常州建设高等职业技术学校

13、省住房和城乡建设厅会计委派中心

14、省建设工会工作委员会

15、省装饰装修发展中心

16、省建筑管理总站

17、省建筑安全监督总站

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,全省住房城乡建设系统围绕“强富美高”新江苏建设,按照省政府决策部署,以更高标准抓好城乡规划统筹引领,更实举措改善城乡人居环境,更高效率办好建设领域民生实事,更大力度推动建设产业转型升级,服务全省经济社会的持续健康发展,各项事业取得了新的进步。

(一)加强房地产市场监测监管,保持了全省房地产市场平稳健康发展

全省房地产市场保持了平稳健康发展,房地产市场呈现总体增长态势,市场销量同比明显增长,成交均价结构性波动,库存去化周期持续缩短。2015年全省商品住房销售面积同比增长16.4%,去化期较去年底缩短4.8个月。

1.推进政策落地,加强对地方政府的监督指导。通过召开全省房地产工作会议、现场调研督办、专题检查等多种形式,及时将国家政策贯彻落实到地方。坚持每月、每季对各市房地产市场情况分析调研,督促检查各地贯彻落实国家和省要求情况,确保国家和省稳定住房消费的政策举措在江苏落地。

2.加密监测分析,准确把握市场运行动态。认真落实全国房地产交易信息日报制度,进一步完善房地产市场动态周报、月度快报、专报制度,将房地产市场的监测分析提至每半月分析一次,同时健全专家咨询制度,准确研判市场走势,及时发现问题,做好风险预先防控。

3.加强分类指导,督促地方政府落实主体责任。针对不同地区的房地产市场运行情况和存在的突出问题,分城、分策提出促进房地产市场平稳健康发展的意见,为各地制定出台有针对性的政策提供了决策依据。各地相继出台政策,涵盖信贷及公积金政策调整、发放购房补贴、打通保障房和商品房通道、支持住房消费、管控土地闸门等方面,对稳定消费预期、提振市场信心、释放购房需求起到了积极的作用。

4.加强理论研究,做好相关政策储备。紧密结合我省实际情况,在住有宜居、支持改善性住房需求、促进养老地产发展、推进住宅产业现代化等方面做好政策研究和储备。目前《关于开展适宜养老住区建设试点示范工作的通知》已由省政府办公厅印发,同时还完成了《关于支持改善性住房需求的政策储备建议》。与专业研究机构合作开展《新常态下江苏房地产市场运行特征及管理机制研究》和《解决住有所居问题国际比较研究》专项课题研究,为深化市场分析、做好市场调控做好理论政策储备。

(二)坚持规划引领,高质量完成规划编制工作

以“城乡规划引导计划”为抓手,进一步完善城乡规划体系,加强城乡规划管理,以高水平的规划引领新型城镇化和城乡发展一体化进程。

1.认真组织编制“美丽宜居新江苏城乡建设规划”。抓紧组织编制“美丽宜居新江苏城乡建设规划”,确定了若干行动计划和重点工程规划,提出了“三居递进、五美联动”的总体思路,目前规划已形成初步成果,并作为指导全省住房城乡建设“十三五”工作的纲领性文件。

2.精心组织编写《江苏省城镇化发展报告(2015)》。为动态追踪我省城镇发展,引导各地科学有序推进城镇化,组织编写城镇化发展报告。报告按照国家新型城镇化的导向,重点关注经济社会发展、资源利用、人居空间等方面,分析了区域和地方城镇化特征,并对全省各地城镇化发展质量作出评估。《江苏省城镇化发展报告(2014)》已正式公开出版,《江苏省城镇化发展报告(2015)》已基本完成。

3. 统筹推进全省优化镇村布局规划工作。按照《关于优化镇村布局规划的指导意见》(苏政办发〔2014〕43号)文件要求,进一步突出中央和省的要求,尽量在原有村庄形态和肌理上改善居民生产生活条件,合理确定规划发展村庄,严防一味追求拆并村庄、强推农民集中和上楼。在总结苏州等11个试点工作经验的基础上,多次组织召开专题会议,加强对全省其他地区的技术支持和指导。南京、无锡、常州、镇江、扬州五市年内全部完成优化镇村布局规划工作。

4.有序推进“多规融合”规划方法探索。借鉴广东省、厦门市等地“多规融合”试点工作经验,以城乡规划为基础,积极探索“多规融合”规划方法。指导各地在新一轮城市总体规划修编中,落实新型城镇化的相关要求,融合经济社会发展规划的目标、土地利用规划的用地指标和生态保护规划的空间要求等,有序推进了相关工作。

(三)城市环境综合整治和城市轨道交通建设稳步推进,统筹区域供水、污水处理、饮用水安全等工作得到有效落实

积极转变城市建设理念,紧扣民生需要,加大投入,狠抓落实,使人居环境得到改善、城市管理效能得到提高、污水处理率和供水水质得到提升。

1. 扎实推进城市环境整治工作。召开全省城市环境整治工作推进会,签订2015年度城市环境综合整治目标责任书,组织召开全省整治办主任现场会议,督办整治工作进展缓慢的城市,推动年度目标任务书整治项目稳步实施。全省共整治完成列入年度目标责任书的“九整治”和“三规范”项目约1.546万个。通过整治,全省城市环境薄弱地段脏乱差现象基本消除,市容面貌明显改善,城市基础设施承载能力进一步提升,人居环境质量显著提升。同时,编印《江苏省城市环境综合整治长效管理模式探索及典型案例【2015】》,组织开展长效管理培训,切实巩固整治工作成效。加快推进数字化城管系统建设,全省56城市中已有50个建成运行了数字化城管系统。

2.加快推进城镇污水处理和城乡统筹区域供水设施建设。2015年全省新增城镇污水处理能力82万立方米/日,建设污水收集管网2650公里,建制镇污水处理设施覆盖率达到90.4%。新增供水能力142.5万立方米/日,新增自来水深度处理能力133.5万立方米/日,累计深度处理能力达1105.5万立方米/日;新增城乡统筹区域供水通水乡镇93个,城乡统筹区域供水覆盖率达到95%,其中苏南、苏中地区基本实现全覆盖,苏北地区乡镇覆盖率达到90%。加强临海地区重点镇区域供水和建制镇污水处理设施建设,完成5个重点镇区域供水管网建设,基本实现沿海地区全覆盖,新增3个建制镇污水处理设施,新增污水收集管网80公里,建制镇污水处理设施覆盖率100%。

3.加强城市供水安全保障建设。召开全省城市供水安全保障工作会议,印发《江苏省城市供水安全保障考核评价办法(试行)》并进行宣贯,开展水源突发污染应急指导工作手册及居民住宅二次供水工程技术规程培训,修订《江苏省供水服务质量标准》并于2015年12月1日正式实施。会同省太湖办对太湖地区部分城市进行供水安全督查,配合住建部做好对我省部分城市进行供水规范化管理考核工作。每季度开展供水水质监督检测(城市水厂原水29项、出厂水106项、管网水9项及消毒副产物),对水质不达标的地区印发整改通知书,限期整改到位,并对通过等级认定的31家水质检测实验室进行现场检查。约谈连续出现两次超标的7个城市供水行业主管部门和供水企业负责人。

4.加大太湖流域水环境综合治理力度。加快推进太湖流域污水处理设施建设,2015年太湖流域累计新增污水处理能力32万立方米/日、污水收集管网650公里。“双源供水”和“自来水厂深度处理”逐步向太湖全流域推广,流域13个县以上城市全部建成第二水源、应急备用水源或实现水源互备。流域51座水厂中共有23座实现深度处理,处理能力达到705万立方米/日,有效提高了供水安全保障能力。

5.不断完善城市轨道交通设施。目前全省已有11条城市轨道交通线路投入运营,总里程338.7公里,仅次于特大城市北京和上海,在所有省份中排第一。另有在建线路9条,总里程326公里。

(四)积极构建多层次住房保障体系,极大改善群众居住条件

2015年,全省保障性安居工程基本建成31.8万套、新开工29.2万套。我省已超额完成了“十二五”期间国家下达的任务,共实施保障性安居工程160万套,是“十二五”规划目标任务(135万套)的118.5%,共计约500万城镇居民的居住条件得到明显改善。

1.全面实现廉租住房和公共租赁住房并轨运行。2015年,全省已实现廉租住房和公共租赁住房并轨运行全覆盖,各地已出台并轨运行的具体实施办法,并在规划建设、资金安排、管理机构、申请受理、轮候分配、运营管理等方面全面实现了并轨运行。实施并轨运行以来,各地形成了覆盖城镇低保、低收入、中等偏下收入家庭以及新就业和外来务工人员的住房保障供应体系,实现了两类房源的互通共享,降低了管理成本,提高了保障房源的利用率和运行效率。

2.逐步加大棚户区(危旧房)改造货币化安置力度。省委省政府《关于深入推进民生幸福工程的若干意见》明确要求,在棚户区(危旧房)改造中,统筹用好实物安置和货币补偿两种方式,加快促进存量商品住房作棚户区改造安置住房。2015年11月,省政府办公厅印发《关于推进棚户区(危旧房)改造货币化安置的意见》,对棚改货币化安置提出明确要求。2015年起,我省将棚改货币化安置比例纳入对市县政府的安居工程进度通报内容,着力促进各地提升货币化安置水平。在全年棚改征收完成总量中,货币化安置比例由2014年的35%提高2015年的55%。

3.稳步推进共有产权住房保障模式应用。按照省住房城乡建设厅、省财政厅、省国土资源厅、省物价局联合印发的《关于推进保障性住房共有产权工作的意见》(苏建房保〔2014〕671号)要求,继续推动各地因地制宜实施共有产权住房保障,稳步扩大共有产权住房试点。2015年,先后在南京、无锡、淮安、扬州、泰州、张家港、常熟等地开展调研,指导有关市县拟定共有产权住房实施细则并监督当地实施。南京市出台了《市政府关于印发南京市保障性住房共有产权管理办法(试行)的通知》、张家港市出台了《共有产权经济适用住房管理办法》、常熟市出台了《市政府关于印发常熟市住房保障实施办法(暂行)的通知》等共有产权住房实施细则。

4.探索试点公共租赁住房租售并举。根据省委、省政府《关于深入推进民生幸福工程若干意见》(苏发〔2014〕23号)精神,进一步深化住房保障制度改革,加快优化公共租赁住房供应方式,满足住房困难群体多元化需求,积极组织、指导保障性房源充足、租赁型保障需求饱和的地区,探索试点公共租赁住房租售转换、产权共有机制。结合各地实际,先后确定了常州市区、镇江新区、丹阳市等地开展公共租赁住房共有产权试点,同时,指导当地进一步制定了试点方案,并监督当地有序实施。

(五)围绕“综合规划建设示范镇”规划、重点中心镇建设和村庄环境整治任务,着力提升村镇建设水平

积极推进综合规划建设示范镇规划设计及实施,进一步提高全省小城镇综合规划建设水平,塑造城镇特色。立足“加快苏北跨越发展实现全面小康”的战略任务,着力实施苏北地区重点中心镇建设工程及临海城镇培育工程,从空间布局优化、镇容镇貌改善、公共服务配套、绿化景观提升、地域文化传承、城镇规范管理等方面推进临海城镇建设发展。全力实施“村庄环境整治行动”,完成了18万个自然村的整治任务,覆盖面已超过95%。

1.扎实推进苏北地区重点中心镇建设工作,促进临海城镇建设发展。成立小城镇规划建设专家指导组和对口指导团队,制定《苏北地区重点中心镇建设工程验收标准》(试行),加强对地方工作指导和跟踪督查力度,指导督促各地结合重点中心镇扎实推进项目实施,从空间布局优化、镇容镇貌改善、公共服务配套、绿化景观提升、地域文化传承、城镇规范管理等方面促进临海城镇建设发展。在多次实地调研的基础上,对已完成建设整治任务的10个镇进行验收评分,各地对其余各镇开展逐级检查验收,计划于2016年一季度前完成省级验收。

2.启动了“综合规划建设示范镇”规划设计并稳步组织实施,探索小城镇规划建设的适宜路径和模式。会同省财政厅联合下发申报指南,严格执行自愿申报、地方推荐、专家审核、现场踏勘等程序,确定纳入省级奖补的示范镇名单。持续跟踪2014年度综合规划建设示范镇规划设计及实施进展,根据各地进展情况分批召开成果研讨会,从规划设计理念方法、示范实施内容、项目管理方式等方面探索小城镇规划建设的适宜路径和模式。目前已确定10个综合规划建设示范镇规划设计单位并形成了初步规划设计成果。

3.建立健全长效管理机制,深化巩固村庄环境综合整治成果。省政府与苏北5市政府签订了《2015年村庄环境整治目标责任书》,明确了整治村庄数量,指导各地层层分解任务,明确目标要求,并及时将年度整治村庄名单录入信息管理系统。坚持落实月度督查暗访和例会通报制度,强化村庄环境整治的组织推进、指导督查和目标考核。目前,村庄整治覆盖面达自然村总数的95%以上,全省共建成1300多个“环境优美、生态宜居、设施配套、特色鲜明”的三星级康居乡村。

第二部分 江苏省住房和城乡建设厅2015年度

部门决算表

表一:2015年省级部门收支决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

282,030,260.00

一、一般公共服务支出

28

1,931,485.08

一、基本支出

55

317,131,519.92

  其中:政府性基金

2

4,939,200.00

二、外交支出

29

 

二、项目支出

56

213,053,914.97

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、上缴上级支出

57

 

三、事业收入

4

229,075,282.87

四、公共安全支出

31

 

四、经营支出

58

56,883,111.70

四、经营收入

5

121,601,990.48

五、教育支出

32

95,989,650.29

五、对附属单位补助支出

59

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

1,100,000.00

 

 

 

六、其他收入

7

26,453,838.10

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

24,254,372.78

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

9,290,581.80

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

427,228,858.26

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

11,025,927.47

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12,344,278.34

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

3,903,392.57

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

本年收入合计

23

659,161,371.45

本年支出合计

50

587,068,546.59

用事业基金弥补收支差额

24

115,477,748.16

结余分配

51

137,317,900.42

年初结转和结余

25

73,420,724.47

年末结转和结余

52

123,673,397.07

 

26

 

 

53

 

总计

27

848,059,844.08

总计

54

848,059,844.08

表二:2015年省级部门收入决算总表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

659,161,371.45

282,030,260.00

 

229,075,282.87

121,601,990.48

 

26,453,838.10

201

一般公共服务支出

1,883,157.92

1,863,800.00

 

 

 

 

19,357.92

20106

财政事务

704,000.00

704,000.00

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

704,000.00

704,000.00

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

254,000.00

254,000.00

 

 

 

 

 

2011099

其他人事事务支出

254,000.00

254,000.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

925,157.92

905,800.00

 

 

 

 

19,357.92

2012901

行政运行

925,157.92

905,800.00

 

 

 

 

19,357.92

205

教育支出

110,829,491.68

81,949,200.00

 

24,189,291.84

 

 

4,690,999.84

20503

职业教育

110,829,491.68

81,949,200.00

 

24,189,291.84

 

 

4,690,999.84

2050302

中专教育

9,256,000.00

9,256,000.00

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

97,029,191.68

68,148,900.00

 

24,189,291.84

 

 

4,690,999.84

2050399

其他职业教育支出

4,544,300.00

4,544,300.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

20602

基础研究

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2060203

自然科学基金

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

27,990,000.00

27,270,000.00

 

 

 

 

720,000.00

21103

污染防治

13,000,000.00

13,000,000.00

 

 

 

 

 

2110302

水体

11,000,000.00

11,000,000.00

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

10,290,000.00

9,570,000.00

 

 

 

 

720,000.00

2111001

能源节约利用

10,290,000.00

9,570,000.00

 

 

 

 

720,000.00

21199

其他节能环保支出

4,700,000.00

4,700,000.00

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

4,700,000.00

4,700,000.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

460,144,966.31

130,722,699.31

 

195,605,791.03

113,004,110.48

 

20,812,365.49

21201

城乡社区管理事务

77,171,601.33

63,958,799.31

 

2,186,600.00

8,957,175.68

 

2,069,026.34

2120101

行政运行

36,702,231.64

34,327,639.31

 

568,600.00

 

 

1,805,992.33

2120102

一般行政管理事务

6,634,360.00

6,634,360.00

 

 

 

 

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

10,890,557.88

200,000.00

 

1,618,000.00

8,957,175.68

 

115,382.20

2120106

工程建设管理

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

2120108

国家重点风景区规划与保护

1,204,500.00

1,204,500.00

 

 

 

 

 

2120110

执业资格注册、资质审查

12,200,000.00

12,200,000.00

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8,539,951.81

8,392,300.00

 

 

 

 

147,651.81

21202

城乡社区规划与管理

269,333,425.83

1,140,000.00

 

164,146,491.03

104,046,934.80

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

269,333,425.83

1,140,000.00

 

164,146,491.03

104,046,934.80

 

 

21203

城乡社区公共设施

32,369,605.46

18,050,000.00

 

13,473,300.00

 

 

846,305.46

2120303

小城镇基础设施建设

17,460,000.00

17,460,000.00

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

14,909,605.46

590,000.00

 

13,473,300.00

 

 

846,305.46

21205

城乡社区环境卫生

1,500,000.00

1,500,000.00

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1,500,000.00

1,500,000.00

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

18,814,579.36

18,296,900.00

 

511,400.00

 

 

6,279.36

2120601

建设市场管理与监督

18,814,579.36

18,296,900.00

 

511,400.00

 

 

6,279.36

21299

其他城乡社区支出

60,955,754.33

27,777,000.00

 

15,288,000.00

 

 

17,890,754.33

2129999

其他城乡社区支出

60,955,754.33

27,777,000.00

 

15,288,000.00

 

 

17,890,754.33

215

资源勘探信息等支出

15,790,394.85

1,539,400.00

 

5,442,000.00

8,597,880.00

 

211,114.85

21503

建筑业

15,410,394.85

1,159,400.00

 

5,442,000.00

8,597,880.00

 

211,114.85

2150399

其他建筑业支出

15,410,394.85

1,159,400.00

 

5,442,000.00

8,597,880.00

 

211,114.85

21506

安全生产监管

380,000.00

380,000.00

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

380,000.00

380,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12,351,687.91

8,513,487.91

 

3,838,200.00

 

 

 

22102

住房改革支出

12,351,687.91

8,513,487.91

 

3,838,200.00

 

 

 

2210201

住房公积金

7,398,454.00

5,205,154.00

 

2,193,300.00

 

 

 

2210202

提租补贴

4,770,433.91

3,125,533.91

 

1,644,900.00

 

 

 

2210203

购房补贴

182,800.00

182,800.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

5,817,300.00

5,817,300.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,939,200.00

4,939,200.00

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,939,200.00

4,939,200.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

878,100.00

878,100.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

878,100.00

878,100.00

 

 

 

 

 

表三:2015年省级部门支出决算总表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

587,068,546.59

317,131,519.92

213,053,914.97

 

56,883,111.70

 

201

一般公共服务支出

1,931,485.08

1,075,481.74

856,003.34

 

 

 

20106

财政事务

360,997.34

 

360,997.34

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

360,997.34

 

360,997.34

 

 

 

20110

人力资源事务

494,000.00

 

494,000.00

 

 

 

2011099

其他人事事务支出

494,000.00

 

494,000.00

 

 

 

20129

群众团体事务

1,075,481.74

1,075,481.74

 

 

 

 

2012901

行政运行

1,075,481.74

1,075,481.74

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

 

 

 

205

教育支出

95,989,650.29

60,419,354.19

35,570,296.10

 

 

 

20503

职业教育

95,989,650.29

60,419,354.19

35,570,296.10

 

 

 

2050302

中专教育

3,804,600.00

 

3,804,600.00

 

 

 

2050305

高等职业教育

87,640,750.29

60,419,354.19

27,221,396.10

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

4,544,300.00

 

4,544,300.00

 

 

 

206

科学技术支出

1,100,000.00

 

1,100,000.00

 

 

 

20602

基础研究

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2060203

自然科学基金

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20605

科技条件与服务

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

 

2060503

科技条件专项

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

 

 

211

节能环保支出

9,290,581.80

 

9,290,581.80

 

 

 

21101

环境保护管理事务

160,000.00

 

160,000.00

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

160,000.00

 

160,000.00

 

 

 

21103

污染防治

1,677,347.00

 

1,677,347.00

 

 

 

2110302

水体

594,716.00

 

594,716.00

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

1,082,631.00

 

1,082,631.00

 

 

 

21110

能源节约利用

5,113,982.00

 

5,113,982.00

 

 

 

2111001

能源节约利用

5,113,982.00

 

5,113,982.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

 

 

 

212

城乡社区支出

427,228,858.26

212,013,105.83

161,305,888.22

 

53,909,864.21

 

21201

城乡社区管理事务

73,809,302.25

39,588,797.16

26,372,119.93

 

7,848,385.16

 

2120101

行政运行

38,408,133.08

38,408,133.08

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

6,684,012.75

 

6,684,012.75

 

 

 

2120105

工程建设标准规范编制与监管

9,543,997.66

 

1,695,612.50

 

7,848,385.16

 

2120106

工程建设管理

957,598.50

 

957,598.50

 

 

 

2120108

国家重点风景区规划与保护

825,743.30

 

825,743.30

 

 

 

2120110

执业资格注册、资质审查

11,888,981.21

 

11,888,981.21

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,500,835.75

1,180,664.08

4,320,171.67

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

255,387,013.53

157,883,213.48

51,442,321.00

 

46,061,479.05

 

2120201

城乡社区规划与管理

255,387,013.53

157,883,213.48

51,442,321.00

 

46,061,479.05

 

21203

城乡社区公共设施

19,324,668.65

1,552,912.59

17,771,756.06

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

9,796,500.00

 

9,796,500.00

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

9,528,168.65

1,552,912.59

7,975,256.06

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

18,082,231.42

1,825,428.03

16,256,803.39

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

18,082,231.42

1,825,428.03

16,256,803.39

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

57,918,512.79

11,162,754.57

46,755,758.22

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

57,918,512.79

11,162,754.57

46,755,758.22

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

11,025,927.47

7,239,908.54

812,771.44

 

2,973,247.49

 

21503

建筑业

10,645,927.47

7,239,908.54

432,771.44

 

2,973,247.49

 

2150399

其他建筑业支出

10,645,927.47

7,239,908.54

432,771.44

 

2,973,247.49

 

21506

安全生产监管

380,000.00

 

380,000.00

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

380,000.00

 

380,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

12,344,278.34

12,129,296.84

214,981.50

 

 

 

22102

住房改革支出

12,312,096.84

12,129,296.84

182,800.00

 

 

 

2210201

住房公积金

7,359,450.90

7,359,450.90

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4,769,845.94

4,769,845.94

 

 

 

 

2210203

购房补贴

182,800.00

 

182,800.00

 

 

 

22103

城乡社区住宅

32,181.50

 

32,181.50

 

 

 

2210301

公有住房建设和维修改造支出

32,181.50

 

32,181.50

 

 

 

229

其他支出

3,903,392.57

 

3,903,392.57

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,341,392.57

 

3,341,392.57

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,341,392.57

 

3,341,392.57

 

 

 

22999

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

 

 

 

2299901

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

 

 

 

表四:2015年省级部门财政拨款收支决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

277,091,060.00

一、一般公共服务支出

31

1,773,341.35

1,773,341.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,939,200.00

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

68,497,800.00

68,497,800.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

1,100,000.00

1,100,000.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

24,254,372.78

24,254,372.78

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

9,126,772.80

9,126,772.80

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

122,673,472.02

122,673,472.02

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

1,972,171.44

1,972,171.44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

8,506,078.34

8,506,078.34

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

3,903,392.57

562,000.00

3,341,392.57

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

282,030,260.00

本年支出合计

54

241,807,401.30

238,466,008.73

3,341,392.57

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

54,625,381.17

年末财政拨款结转和结余

56

94,848,239.87

93,250,432.44

1,597,807.43

一、一般公共预算财政拨款

27

54,625,381.17

基本支出结转

57

6,646,919.70

6,646,919.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

88,201,320.17

86,603,512.74

1,597,807.43

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

336,655,641.17

支出总计

60

336,655,641.17

331,716,441.17

4,939,200.00

表五:2015年省级部门财政拨款支出情况表(功能科目)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

241,807,401.30

128,835,821.20

112,971,580.10

201

一般公共服务支出

1,773,341.35

917,338.01

856,003.34

20106

财政事务

360,997.34

 

360,997.34

2010699

其他财政事务支出

360,997.34

 

360,997.34

20110

人力资源事务

494,000.00

 

494,000.00

2011099

其他人事事务支出

494,000.00

 

494,000.00

20129

群众团体事务

917,338.01

917,338.01

 

2012901

行政运行

917,338.01

917,338.01

 

20199

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

205

教育支出

68,497,800.00

51,367,400.00

17,130,400.00

20503

职业教育

68,497,800.00

51,367,400.00

17,130,400.00

2050302

中专教育

3,804,600.00

 

3,804,600.00

2050305

高等职业教育

60,148,900.00

51,367,400.00

8,781,500.00

2050399

其他职业教育支出

4,544,300.00

 

4,544,300.00

206

科学技术支出

1,100,000.00

 

1,100,000.00

20602

基础研究

100,000.00

 

100,000.00

2060203

自然科学基金

100,000.00

 

100,000.00

20605

科技条件与服务

1,000,000.00

 

1,000,000.00

2060503

科技条件专项

1,000,000.00

 

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

24,254,372.78

24,254,372.78

 

20805

行政事业单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

211

节能环保支出

9,126,772.80

 

9,126,772.80

21101

环境保护管理事务

160,000.00

 

160,000.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

160,000.00

 

160,000.00

21103

污染防治

1,677,347.00

 

1,677,347.00

2110302

水体

594,716.00

 

594,716.00

2110399

其他污染防治支出

1,082,631.00

 

1,082,631.00

21110

能源节约利用

4,950,173.00

 

4,950,173.00

2111001

能源节约利用

4,950,173.00

 

4,950,173.00

21199

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

2119901

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

212

城乡社区支出

122,673,472.02

42,846,213.57

79,827,258.45

21201

城乡社区管理事务

62,426,545.70

37,886,324.54

24,540,221.16

2120101

行政运行

36,892,724.54

36,892,724.54

 

2120102

一般行政管理事务

6,684,012.75

 

6,684,012.75

2120105

工程建设标准规范编制与监管

200,000.00

 

200,000.00

2120106

工程建设管理

957,598.50

 

957,598.50

2120108

国家重点风景区规划与保护

825,743.30

 

825,743.30

2120110

执业资格注册、资质审查

11,888,981.21

 

11,888,981.21

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,977,485.40

993,600.00

3,983,885.40

21202

城乡社区规划与管理

1,733,432.47

1,140,000.00

593,432.47

2120201

城乡社区规划与管理

1,733,432.47

1,140,000.00

593,432.47

21203

城乡社区公共设施

10,761,976.46

340,000.00

10,421,976.46

2120303

小城镇基础设施建设

9,796,500.00

 

9,796,500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

965,476.46

340,000.00

625,476.46

21205

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

2120501

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

21206

建设市场管理与监督

17,238,239.28

1,825,058.03

15,413,181.25

2120601

建设市场管理与监督

17,238,239.28

1,825,058.03

15,413,181.25

21299

其他城乡社区支出

27,806,148.49

1,654,831.00

26,151,317.49

2129999

其他城乡社区支出

27,806,148.49

1,654,831.00

26,151,317.49

215

资源勘探信息等支出

1,972,171.44

1,159,400.00

812,771.44

21503

建筑业

1,592,171.44

1,159,400.00

432,771.44

2150399

其他建筑业支出

1,592,171.44

1,159,400.00

432,771.44

21506

安全生产监管

380,000.00

 

380,000.00

2150699

其他安全生产监管支出

380,000.00

 

380,000.00

221

住房保障支出

8,506,078.34

8,291,096.84

214,981.50

22102

住房改革支出

8,473,896.84

8,291,096.84

182,800.00

2210201

住房公积金

5,166,150.90

5,166,150.90

 

2210202

提租补贴

3,124,945.94

3,124,945.94

 

2210203

购房补贴

182,800.00

 

182,800.00

22103

城乡社区住宅

32,181.50

 

32,181.50

2210301

公有住房建设和维修改造支出

32,181.50

 

32,181.50

229

其他支出

3,903,392.57

 

3,903,392.57

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,341,392.57

 

3,341,392.57

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,341,392.57

 

3,341,392.57

22999

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

2299901

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

表六:2015年省级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目)

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏 次

1

2

3

合 计

128,835,821.20

101,803,132.69

27,032,688.51

301

工资福利支出

63,942,674.40

63,942,674.40

 

30101

基本工资

13,552,454.88

13,552,454.88

 

30102

津贴补贴

17,867,199.82

17,867,199.82

 

30103

奖金

73,082.94

73,082.94

 

30104

社会保障缴费

3,884,549.19

3,884,549.19

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

28,407,106.89

28,407,106.89

 

30199

其他工资福利支出

158,280.68

158,280.68

 

302

商品和服务支出

27,032,688.51

 

27,032,688.51

30201

办公费

954,542.17

 

954,542.17

30202

印刷费

902,321.08

 

902,321.08

30203

咨询费

800.00

 

800.00

30204

手续费

120,593.66

 

120,593.66

30205

水费

1,170,390.76

 

1,170,390.76

30206

电费

2,897,391.23

 

2,897,391.23

30207

邮电费

1,579,905.74

 

1,579,905.74

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

4,511,815.93

 

4,511,815.93

30211

差旅费

2,335,194.16

 

2,335,194.16

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1,283,623.39

 

1,283,623.39

30214

租赁费

761,840.00

 

761,840.00

30215

会议费

1,215,532.70

 

1,215,532.70

30216

培训费

383,886.04

 

383,886.04

30217

公务接待费

969,921.86

 

969,921.86

30218

专用材料费

784,034.53

 

784,034.53

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1,394,821.62

 

1,394,821.62

30227

委托业务费

501,873.35

 

501,873.35

30228

工会经费

1,038,147.85

 

1,038,147.85

30229

福利费

125,457.52

 

125,457.52

30231

公务用车运行维护费

1,680,426.83

 

1,680,426.83

30239

其他交通费用

176,271.29

 

176,271.29

30240

税金及附加费用

150.00

 

150.00

30299

其他商品和服务支出

2,243,746.80

 

2,243,746.80

303

对个人和家庭的补助

37,860,458.29

37,860,458.29

 

30301

离休费

2,630,308.90

2,630,308.90

 

30302

退休费

24,407,168.26

24,407,168.26

 

30303

退职(役)费

6,000.00

6,000.00

 

30304

抚恤金

870,490.00

870,490.00

 

30305

生活补助

848,917.40

848,917.40

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

370,766.83

370,766.83

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

3,800.00

3,800.00

 

30310

生产补贴

1,000.00

1,000.00

 

30311

住房公积金

5,014,509.00

5,014,509.00

 

30312

提租补贴

3,415,770.21

3,415,770.21

 

30313

购房补贴

7,783.00

7,783.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

283,944.69

283,944.69

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

对国内的赠与

 

 

 

30602

对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

向国家银行借款付息

 

 

 

30703

其他国内借款付息

 

 

 

30704

向外国政府借款付息

 

 

 

30705

向国际组织借款付息

 

 

 

30706

其他国外借款付息

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

表七:2015年省级部门一般公共预算支出决算表(功能科目)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238,466,008.73

128,835,821.20

109,630,187.53

201

一般公共服务支出

1,773,341.35

917,338.01

856,003.34

20106

财政事务

360,997.34

 

360,997.34

2010699

其他财政事务支出

360,997.34

 

360,997.34

20110

人力资源事务

494,000.00

 

494,000.00

2011099

其他人事事务支出

494,000.00

 

494,000.00

20129

群众团体事务

917,338.01

917,338.01

 

2012901

行政运行

917,338.01

917,338.01

 

20199

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,006.00

 

1,006.00

205

教育支出

68,497,800.00

51,367,400.00

17,130,400.00

20503

职业教育

68,497,800.00

51,367,400.00

17,130,400.00

2050302

中专教育

3,804,600.00

 

3,804,600.00

2050305

高等职业教育

60,148,900.00

51,367,400.00

8,781,500.00

2050399

其他职业教育支出

4,544,300.00

 

4,544,300.00

206

科学技术支出

1,100,000.00

 

1,100,000.00

20602

基础研究

100,000.00

 

100,000.00

2060203

自然科学基金

100,000.00

 

100,000.00

20605

科技条件与服务

1,000,000.00

 

1,000,000.00

2060503

科技条件专项

1,000,000.00

 

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

24,254,372.78

24,254,372.78

 

20805

行政事业单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24,254,372.78

24,254,372.78

 

211

节能环保支出

9,126,772.80

 

9,126,772.80

21101

环境保护管理事务

160,000.00

 

160,000.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

160,000.00

 

160,000.00

21103

污染防治

1,677,347.00

 

1,677,347.00

2110302

水体

594,716.00

 

594,716.00

2110399

其他污染防治支出

1,082,631.00

 

1,082,631.00

21110

能源节约利用

4,950,173.00

 

4,950,173.00

2111001

能源节约利用

4,950,173.00

 

4,950,173.00

21199

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

2119901

其他节能环保支出

2,339,252.80

 

2,339,252.80

212

城乡社区支出

122,673,472.02

42,846,213.57

79,827,258.45

21201

城乡社区管理事务

62,426,545.70

37,886,324.54

24,540,221.16

2120101

行政运行

36,892,724.54

36,892,724.54

 

2120102

一般行政管理事务

6,684,012.75

 

6,684,012.75

2120105

工程建设标准规范编制与监管

200,000.00

 

200,000.00

2120106

工程建设管理

957,598.50

 

957,598.50

2120108

国家重点风景区规划与保护

825,743.30

 

825,743.30

2120110

执业资格注册、资质审查

11,888,981.21

 

11,888,981.21

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,977,485.40

993,600.00

3,983,885.40

21202

城乡社区规划与管理

1,733,432.47

1,140,000.00

593,432.47

2120201

城乡社区规划与管理

1,733,432.47

1,140,000.00

593,432.47

21203

城乡社区公共设施

10,761,976.46

340,000.00

10,421,976.46

2120303

小城镇基础设施建设

9,796,500.00

 

9,796,500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

965,476.46

340,000.00

625,476.46

21205

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

2120501

城乡社区环境卫生

2,707,129.62

 

2,707,129.62

21206

建设市场管理与监督

17,238,239.28

1,825,058.03

15,413,181.25

2120601

建设市场管理与监督

17,238,239.28

1,825,058.03

15,413,181.25

21299

其他城乡社区支出

27,806,148.49

1,654,831.00

26,151,317.49

2129999

其他城乡社区支出

27,806,148.49

1,654,831.00

26,151,317.49

215

资源勘探信息等支出

1,972,171.44

1,159,400.00

812,771.44

21503

建筑业

1,592,171.44

1,159,400.00

432,771.44

2150399

其他建筑业支出

1,592,171.44

1,159,400.00

432,771.44

21506

安全生产监管

380,000.00

 

380,000.00

2150699

其他安全生产监管支出

380,000.00

 

380,000.00

221

住房保障支出

8,506,078.34

8,291,096.84

214,981.50

22102

住房改革支出

8,473,896.84

8,291,096.84

182,800.00

2210201

住房公积金

5,166,150.90

5,166,150.90

 

2210202

提租补贴

3,124,945.94

3,124,945.94

 

2210203

购房补贴

182,800.00

 

182,800.00

22103

城乡社区住宅

32,181.50

 

32,181.50

2210301

公有住房建设和维修改造支出

32,181.50

 

32,181.50

229

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

22999

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

2299901

其他支出

562,000.00

 

562,000.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表八:2015年省级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏 次

1

2

3

合 计

128,835,821.20

101,803,132.69

27,032,688.51

301

工资福利支出

63,942,674.40

63,942,674.40

 

30101

基本工资

13,552,454.88

13,552,454.88

 

30102

津贴补贴

17,867,199.82

17,867,199.82

 

30103

奖金

73,082.94

73,082.94

 

30104

社会保障缴费

3,884,549.19

3,884,549.19

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

28,407,106.89

28,407,106.89

 

30199

其他工资福利支出

158,280.68

158,280.68

 

302

商品和服务支出

27,032,688.51

 

27,032,688.51

30201

办公费

954,542.17

 

954,542.17

30202

印刷费

902,321.08

 

902,321.08

30203

咨询费

800.00

 

800.00

30204

手续费

120,593.66

 

120,593.66

30205

水费

1,170,390.76

 

1,170,390.76

30206

电费

2,897,391.23

 

2,897,391.23

30207

邮电费

1,579,905.74

 

1,579,905.74

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

4,511,815.93

 

4,511,815.93

30211

差旅费

2,335,194.16

 

2,335,194.16

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1,283,623.39

 

1,283,623.39

30214

租赁费

761,840.00

 

761,840.00

30215

会议费

1,215,532.70

 

1,215,532.70

30216

培训费

383,886.04

 

383,886.04

30217

公务接待费

969,921.86

 

969,921.86

30218

专用材料费

784,034.53

 

784,034.53

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1,394,821.62

 

1,394,821.62

30227

委托业务费

501,873.35

 

501,873.35

30228

工会经费

1,038,147.85

 

1,038,147.85

30229

福利费

125,457.52

 

125,457.52

30231

公务用车运行维护费

1,680,426.83

 

1,680,426.83

30239

其他交通费用

176,271.29

 

176,271.29

30240

税金及附加费用

150.00

 

150.00

30299

其他商品和服务支出

2,243,746.80

 

2,243,746.80

303

对个人和家庭的补助

37,860,458.29

37,860,458.29

 

30301

离休费

2,630,308.90

2,630,308.90

 

30302

退休费

24,407,168.26

24,407,168.26

 

30303

退职(役)费

6,000.00

6,000.00

 

30304

抚恤金

870,490.00

870,490.00

 

30305

生活补助

848,917.40

848,917.40

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

370,766.83

370,766.83

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

3,800.00

3,800.00

 

30310

生产补贴

1,000.00

1,000.00

 

30311

住房公积金

5,014,509.00

5,014,509.00

 

30312

提租补贴

3,415,770.21

3,415,770.21

 

30313

购房补贴

7,783.00

7,783.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

283,944.69

283,944.69

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

对国内的赠与

 

 

 

30602

对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

向国家银行借款付息

 

 

 

30703

其他国内借款付息

 

 

 

30704

向外国政府借款付息

 

 

 

30705

向国际组织借款付息

 

 

 

30706

其他国外借款付息

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表九:2015年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

3,430,157.82

562,000.00

1,722,663.96

 

1,722,663.96

1,145,493.86

3,495,815.90

1,321,316.04

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

因公出国(境)团组数(个)

7

因公出国(境)人次数(人)

13

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

47

国内公务接待批次(个)

565

国内公务接待人次(人)

8,198

国(境)外公务接待批次(个)

2

国(境)外公务接待人次(人)

19

召开会议次数(个)

 

参加会议人次(人)

 

组织培训次数(个)

 

参加培训人次(人)

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

表十:2015年省级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

4,939,200.00

3,341,392.57

 

3,341,392.57

1,597,807.43

229

其他支出

 

4,939,200.00

3,341,392.57

 

3,341,392.57

1,597,807.43

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

4,939,200.00

3,341,392.57

 

3,341,392.57

1,597,807.43

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

4,939,200.00

3,341,392.57

 

3,341,392.57

1,597,807.43

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

表十一:2015年省级部门一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目)

项 目

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏 次

1

合 计

12,061,204.73

302

商品和服务支出

12,061,204.73

30201

办公费

358,830.87

30202

印刷费

318,906.00

30203

咨询费

 

30204

手续费

7,494.07

30205

水费

5,883.05

30206

电费

137,536.65

30207

邮电费

1,394,481.29

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

3,098,654.08

30211

差旅费

1,453,379.70

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

922,885.82

30214

租赁费

149,606.00

30215

会议费

1,073,179.70

30216

培训费

77,359.50

30217

公务接待费

69,578.60

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

255,408.02

30227

委托业务费

199,804.00

30228

工会经费

317,190.20

30229

福利费

7,400.00

30231

公务用车运行维护费

1,296,023.05

30239

其他交通费用

39,778.40

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

877,825.73

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

表十二:2015年省级部门政府采购决算表

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合 计

1

35,050,553.00

26,587,830.00

8,462,723.00

货物

2

8,958,657.00

3,349,830.00

5,608,827.00

工程

3

 

 

 

服务

4

26,091,896.00

23,238,000.00

2,853,896.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省住房和城乡建设厅2015年度收入总计84805.98万元、支出总计84805.98万元,与上年相比收、支总计各增加12679.81万元,增长17.58%。主要原因是2015年底的结余分配、结转和结余较上年增长较大。其中:

(一)收入总计84805.98万元。包括:

1.财政拨款收入28203.03万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加6248.51万元,增长28.46 %。主要原因是我厅新设专项资金2015省级城镇基础设施建设专项资金1596万元,美好城乡建设五年行动计划项目资金1511万元。

2.无上级补助收入,与上年一致。

3.事业收入22907.53万元,为江苏省城市规划设计研究院等单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加4350.49万元,增长23.44%。主要原因是江苏省城市规划设计研究院城乡规划设计业务增长较快。

4.经营收入12160.20万元,为江苏省住房和城乡建设厅在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少1451.14万元,减少10.66%。主要原因是江苏省城市规划设计研究院市政设计、园林旅游设计、建筑设计业务下降较多。

5.无附属单位上缴,与上年一致。

6.其他收入2645.38万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为厅机关及各事业单位取得的资产出租收入及存款利息收入。与上年相比减少544.11万元,减少17.06%。主要原因是江苏城乡建设职业学院减少294.39万元,江苏省城市规划设计研究院减少186.61万元,江苏省城市发展研究所减少167.09万元。

7.用事业基金弥补收支差额11547.77万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏省城市规划设计研究院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余7342.07万元,主要为厅机关、江苏省城镇供水安全保障中心等单位上年结转本年使用的2015年省级城镇基础建设专项等资金。

(二)支出总计84805.98万元。包括:

1.一般公共服务支出193.15万元,主要用于提供一般公共服务的支出。与上年相比增加51.40万元,增长36.26%。主要原因是省财政下达我厅综改办业务费50万元,用于加强美丽乡村建设宣传费用。

2.教育支出9598.97万元,主要用于教育事务支出。如直属事业单位江苏城乡建设职业学院除住房保障支出外的基本支出和项目支出。与上年相比增加1256.89万元,增长15.07%。主要原因是江苏城乡建设职业学院支出增加较多。

3.科学技术支出110万元,主要用于科学技术基础研究方面的支出。与上年相比增加107万元。主要原因是支付上年结余的省级条件建设与民生科技专项资金100万元。

4.社会保障和就业支出2425.43万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。如厅机关离退休经费支出。与上年相比减少1466.11万元,减少37.67%。主要原因是2015年去世的离退休人员较多,离退休费用下降。

5.节能环保支出929.06万元,主要用于节能环保支出。主要用于建筑节能和村庄环境整治所发生的项目支出。与上年相比增加减少335.43万元,减少26.53%。主要原因是村庄环境整治专项活动进入尾声,支出下降。

6.城乡社区支出42722.89万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等项目支出以及除省建筑管理总站、省装饰装修发展中心以外的厅机关及直属事业单位的基本支出。与上年相比增加39.86万元,增长0.9%。

7.资源勘探信息等支出1102.59万元,主要用于资源勘探信息等事务支出。主要为直属事业单位省建筑管理总站、省装饰装修发展中心的基本支出和专项支出。与上年相比减少1559.33万元,减少58.98%。主要原因是江苏省建筑管理总站为自收自支事业单位,2015年财政未安排预算。

8.其他支出390.34万元,主要用于主要为未归入以上支出(类)以外的其他支出。与上年相比增加303.81万元,增加451.10%。主要原因是我厅申请动用基本户结转资金弥补项目资金493.92万元。

9.结余分配13731.79万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加9550.58万元,增长328.42%。主要原因是江苏省城市规划设计研究院使用事业基金弥补收支缺口,结余分配增加9419.19万元。

4.年末结转和结余12367.34万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为厅机关和江苏城乡建设职业学院本年度预算安排的小城镇基础设施建设、太湖水污染治理专项等项目由于下达时间等因素,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65916.14万元,其中:财政拨款收入28203.03万元,占42.79%;事业收入22907.53万元,占34.75%;经营收入12160.20万元,占18.44%;其他收入2645.38万元,占4.01%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计58706.85万元,其中:基本支出31713.15万元,占54.02%;项目支出21305.39万元,占36.29%;经营支出5688.31万元,占9.69%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总决算28203.03万元,与上年相比,财政拨款收入增加6248.51万元,增长28.46%。主要原因是小城镇基础设施建设、太湖水污染治理专项等专项资金增幅较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出24180.74万元,占本年支出合计的41.19%。与上年相比,财政拨款支出减少953.76,减少3.79%。

2015年度财政拨款支出年初预算为16879.34万元,支出决算为24180.74万元,完成年初预算的143.26%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年省级城镇基础设施建设专项资金未包含在年初预算中。

(一)一般公共服务(类)

群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为88.80万元,支出决算为91.73万元,完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因江苏省建设工会工作委员会2015年住房政策有所调整,在职人员住房补贴增加。

(二)教育支出(类)

职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为5976.74万元,支出决算为6014.89万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因江苏城乡建设职业学院2015年住房政策有所调整,在职人员住房补贴增加。

(三)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的现在单位离退休(项)。年初预算为2356.03万元,支出决算为2425.44万元,完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因2015年离退休住房补贴政策有所调整,人员支出增加。

(四)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3492.38万元,支出决算为3689.27万元,完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是2015年住房政策有所调整,在职人员住房补贴增加。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为673.50万元,支出决算为668.40万元,完成年初预算的99.24%。

3.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为100万元,支出决算为95.76万元,完成年初预算的95.76%。

5.城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)。年初预算为120.45万元,支出决算为82.57万元,完成年初预算的68.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分课题未结题,项目的尾款未付。

6.城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)。年初预算为1220万元,支出决算为1188.90万元,完成年初预算的97.45%。

7.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为724.14万元,支出决算为497.75万元,完成年初预算的68.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分课题未结题,项目的尾款未付。

8.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为114万元,支出决算为173.34万元,完成年初预算的152.05%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金上年有结余,转在2015年支付。

9. 城乡社区规划与管理(款)城乡社区公共设施(项)。年初预算为59万元,支出决算为1076.20万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年省级城镇基础设施建设专项资金1596万元,不包含在年初预算中,2015年年中下达。

10. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为150万元,支出决算为270.71万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金上年有结余,转在2015年支付。

11. 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为1829.69万元,支出决算为1723.82万元,完成年初预算的94.21%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出12883.58万元,其中:

(一)人员经费10180.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2703.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出23846.60万元,与上年相比减少1288.52万元,减少5.12%。主要原因是2014年自然灾害灾后重建补助支出1589.04万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出12883.58万元,其中:

(一)人员经费10180.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2703.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出56.20万元,占“三公”经费的16.38%;公务用车购置及运行费支出172.27万元,占“三公”经费的50.22%;公务接待费支出114.55万元,占“三公”经费的33.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出56.20万元,完成预算的80.29%,决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费由财政单独审批,采取一团一核模式,2015年因公出国预算为70万元,与往年一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组7个,累计13人次。开支内容主要为单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出172.27万元。其中:

(1)无公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出172.27万元,完成预算的71.27%,决算数小于预算数的主要原因2015年10月实行公务车改革,车辆运行维护费降低。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量102辆。

3.公务接待费支出114.55万元。其中:

(1)外事接待支出0.30万元。外事接待支出主要为接待外宾的费用,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次,16人次。主要为接待联合国教科文组织专家和新西兰城建工作访问团。

(2)国内公务接待支出114.25万元,完成预算的81.13%,决算数小于预算数的主要原因我厅严格遵守中央和省委省政府相关规定,严控公务接待的档次和规模。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出349.58万元,完成预算的68.33%,决算数小于预算数的主要原因我厅贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大部分会议放在厅内召开,节约了会议场租及服务费。主要为召开全省住房城乡建设系统相关业务会议。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出132.13万元,完成预算的48.34%,决算数小于预算数的主要原因我厅贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,多个培训地点改在厅内举办,节约了培训场租及服务费。2015 年度全年组织培训30个,组织培训约4500人次。主要为组织全省住房城乡建设系统相关业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入决算493.92万元,本年支出决算334.14万元,年末结转和结余159.78万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算334.14万元,主要是用于我厅住房城乡建设事业各项业务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出1206.12万元,比2014年减少721.10万元,降低37.42 %。主要原因是:我厅贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并出台多项文件规定,从严从简勤俭办事业。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额3505.06万元,其中:政府采购货物支出895.87万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出2609.19万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆102辆,其中,无省部级领导干部用车、一般公务用车102辆;单位价值200万元以上大型设备15台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指厅所属事业单位江苏省建设工会工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育(类):指厅所属事业单位江苏省城乡建设职业学院除住房保障支出外的基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类):指厅机关及省建设工会工作委员会等离退休经费支出。

城乡社区事务(类):指厅机关、厅所属事业单位的日常运行和完成年度目标任务的专项支出。

资源勘探电力信息等事务(类):指厅所属事业单位省装饰装修发展中心和江苏省建筑管理总站日常运行和完成年度目标任务的专项支出。

住房保障(类):指厅机关、厅所属事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和完成年度目标任务的专项支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

文章来源:造价通

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场

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